Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Гражданство - 1 с зуп 8 3 где внести патент

1 с зуп 8 3 где внести патент

1 с зуп 8 3 где внести патент

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3): Заявление о подтверждении права на зачет авансовых платежей по НДФЛ (+ видео)

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

05.07.2017 подписывайтесь на наш канал Как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 сформировать заявление о подтверждении права на зачет авансовых платежей по НДФЛ? Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.2.

При исчислении НДФЛ с доходов иностранных граждан следует учитывать авансовые платежи, уплаченные при получении и продлении патента (п.

6 ст. 227.1 НК РФ). О том, как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 зарегистрировать уведомление из налоговой инспекции, дающее право на уменьшение исчисленного НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей, смотрите .

Запросить такое уведомление в налоговой инспекции нужно специальным заявлением на основании заявления сотрудника. Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении № 1 к письму ФНС России от 19.02.2015 № БС-4-11/2622.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 сформировать заявление о подтверждении права на зачет авансовых платежей по НДФЛ по рекомендуемой налоговым ведомством форме можно, используя сервис 1С-Отчетность (меню Отчетность, справки — 1С-Отчетность) По кнопке Создать следует в папке ФНС открыть Заявление о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ.

В заявлении можно указать как одного сотрудника, так и сразу всех работающих иностранных граждан.

Созданное заявление можно напечатать, а можно после проверки выгрузить для отправки в ФНС. В течение 10 рабочих дней инспекция выдаст на каждого работника отдельное уведомление. Темы: , , , Рубрика: , , Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать Сокращение штата Были ли сокращения в вашей компании с начала 2021 года?

Да, штат сокращали. Нет, в нашей компании сокращений не было. В нашей фирме выросла штатная численность сотрудников.

17 сентября 2021 года — 7 октября 2021 года — 1C:Лекторий: 16 сентября 2021 года (среда, начало в 12.00) — 1C:Лекторий: 17 сентября 2021 года (начало в 12.00) — Обучение пользователей продуктов 1С Другие сайты 1С

Учет НДФЛ в 1С 8.3

Автоматизация расчета зарплаты Система не только для расчета зарплаты: анализ ФОТ, расчет KPI, исчисления налогов и взносов, сдача регламентированной отчетности. Консультации по 1С:ЗУП Протестируйте качество нашей работы — первая консультация бесплатно! от 700 руб. Сопровождение 1С:ЗУП Выделенная линия консультаций.

Service Desk для контроля задач. Закажите первую услугу бесплатно!

от 700 руб. Все организации и ИП, производящие выплаты в пользу своих работников по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера, а также физическим лицам, не являющимся их сотрудниками, должны исчислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат, удерживать НДФЛ, перечислять НДФЛ в бюджет (выступать в качестве налогового агента) и собирать необходимую отчетность.

от 700 руб. Все организации и ИП, производящие выплаты в пользу своих работников по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера, а также физическим лицам, не являющимся их сотрудниками, должны исчислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат, удерживать НДФЛ, перечислять НДФЛ в бюджет (выступать в качестве налогового агента) и собирать необходимую отчетность.

Данная статья посвящена реализации функции учета НДФЛ на примере системы 1С ЗУП 8.3.

Для начала работы в системе, а также для дальнейшего корректного учета НДФЛ и автоматического формирования отчетности, необходимо произвести определенные настройки.

Начать нужно с введения данных о регистрации организации и обособленных подразделений, если они есть, в налоговом органе (ИФНС), поскольку это очень важно для корректного формирования регламентированной отчетности по НДФЛ.

Очень внимательно нужно отнестись к заполнению реквизита «Сведения о регистрации действуют с:» (п.6 рис.1), т.к. некорректное указание даты может привести к невозможности автоматического формирования отчетности по НДФЛ. Если у компании есть обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, то организация обязана предоставлять отчетность, а также уплачивать НДФЛ по месту постановки на учет каждого такого обособленного подразделения.

Для этого создается отдельная запись в справочнике «Организация» для каждого подразделения, отметить (на шаге 7 рис.1), что это филиал (обособленное подразделение), и заполнить шаги 4-6.

Прочие настройки, влияющие на учет НДФЛ, находятся в «Учетной политике организации».

Настройка удержания НДФЛ при межрасчетных начислениях с авансом:

  1. Удерживать налог (рекомендовано);
  2. Указывать в документе необходимость удержания налога при выплате с авансом.

При выборе второго варианта, в документе по проведению командировок в межрасчет можно будет выбрать – нужно ли рассчитывать НДФЛ в межрасчет или сделать это вместе с зарплатой. Применение стандартных вычетов:

  1. В пределах месячного дохода налогоплательщика.
  2. Нарастающим итогом в течение налогового периода;

С точки зрения налогового законодательства корректнее применять вычет нарастающим итогом с начала года.

Второй вариант предусмотрен для случаев, когда у сотрудника сумма положенного вычета превышает его доход. Правила обложения НДФЛ всех доходов физических лиц в системе задаются для справочников «Начисления» и «Сотрудники».

Бесплатная консультация эксперта Наталья Севорина Консультант-аналитик 1С Соглашаюсь на обработку персональных данных Спасибо за Ваше обращение! Специалист 1С свяжется с вами в течение 15 минут.

Настройку необходимо задавать в каждом виде начисления. Следующая настройка, которая влияет на расчет НДФЛ – это налоговый статус физического лица.

Настройка определяет ставку НДФЛ. Согласно законодательству РФ налоговые резиденты обязаны уплачивать 13% от своего дохода, налоговые нерезиденты – 30% Налоговым резидентом считается физическое лицо, которое находилось на территории РФ 183 и более дней в налоговом периоде. ИНН проставляется прямо в карточке работника.

ИНН проставляется прямо в карточке работника. Для граждан РФ по умолчанию устанавливается статус «Резидент».

Изменить налоговый статус можно в карточке сотрудника. Также налоговым кодексом РФ предусмотрены другие налоговые ставки для определенных видов дохода, например: призы и материальная выгода – 30 и 35%, дивиденды – 13 и 15%, в зависимости от налогового статуса физлица. Эти виды начислений предопределены программой, для них существуют специальные документы, в которых уже прописана правильная ставка НДФЛ.

Также на расчет НДФЛ влияют налоговые вычеты. Вычеты заводятся в карточке физлица по ссылке «Налог на доходы» и бывают разных видов.

Более подробно об этом читайте в следующей статье. При нажатии на ссылку «Налог на доходы» появится диалоговая форма для ввода параметров, согласно которым производится начисление НДФЛ в 1С. В диалоговой форме ввода параметров, согласно которым будет реализовано начисление НДФЛ в 1С, можно ввести информацию:

  1. В ЗУП порядок учета НДФЛ для начислений производится на закладке «Налоги, взносы, бухучет».
  2. Уведомления налогового органа о праве на вычет (имущественные и социальные налоговые вычеты);
  3. Заявления на стандартные налоговые вычеты;
  4. Информацию об уведомлении на авансовые платежи по патентам (номер уведомления, дата уведомления, налоговый период и код ИФНС);
  5. Доходы с предыдущего места работы;
  6. Статус налогоплательщика (резидент, нерезидент, пр.) и дату, с которой он установлен;

Для начисления указываются:

  1. Облагается или не облагается данное начисление НДФЛ;
  2. Код дохода.

Для программы «1С:Бухгалтерия» порядок учета НДФЛ начислений производится непосредственно в карточке начисления.

Для корректного начисления НДФЛ требуется установка всех законодательно регламентированных значений – размеров вычетов по НДФЛ. Установка законодательно установленных значений для программы 1С:ЗУП производится в режиме «Настройка», команда «Редактирование законодательных значений».

Для программы 1С:Бухгалтерия установка значений вычетов по НДФЛ производится в режиме «Администрирование», команда «Параметры учета», ссылка «Настройка зарплаты». Начисление НДФЛ в 1С 8.3 производится документами «Начисление зарплаты и взносов» (для ЗУП) и «Начисление зарплаты» (для программы 1С Бухгалтерия). После нажатия на кнопку «Заполнить» в табличной части документов можно увидеть суммы начисленного НДФЛ в разрезе сотрудников, видов доходов, мест получения дохода (подразделений) и дат получения дохода.

Кроме того, начисление НДФЛ для работников и физических лиц, получающих доходы от предприятия, может быть проведено другими документами.

В рассматриваемых нами программах такими документами являются «Отпуск» и «Увольнение». ЗУП имеет больше функций, чем «Бухгалтерия», поэтому операции по начислению НДФЛ могут быть проведены документами «Разовое начисление», «Премия», «Простой сотрудников», «Командировка», «Материальная помощь», «Оплата дней по уходу за детьми-инвалидами», «Отсутствие с сохранением оплаты», «Увольнение», «Выплата бывшим сотрудникам», «Начисление прочих доходов», «Начисление по договорам», «Дивиденды», «Доход в натуральной форме», «Приз, подарок».

Удержание НДФЛ в 1С 8.3 регистрируется при выплате доходов.

В ЗУП для регистрации выплаты доходов используются документы «Ведомость через раздатчика», «Ведомость в банк», «Ведомость в кассу», «Ведомость на счета». После нажатия на кнопку заполнить, в вышеуказанных документах появится информации о сотрудниках организации, сумме заработной платы к выплате и сумме НДФЛ к перечислению.

Сумма зарплаты к выплате определяется как разность между начисленной заработной платы и суммой исчисленного НДФЛ. В программах 1С 8.3 предусмотрена возможность формирования отчетности по НДФЛ:

  1. Расчет сумм налога на доходы физлиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).
  2. Сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ;

Отправка вышеуказанных отчетов в Федеральную налоговую службу прямо из программы возможна при помощи сервиса «1С-Отчетность».

Автор статьи Наталья Севорина, Консультант-аналитик 1С Рассказать друзьям Как сделать возврат товара от покупателя в 1С 8.3 Как перепровести документы в 1С:ЗУП Другие статьи по теме Помимо выплат в пользу физических лиц по трудовым и подрядным договорам у организаций также может возникать потребность в выплатах физлицам (как сотрудникам своей фирмы, так и любым другим людям&#. 04 Сентября 2021 1С:Бухгалтерия Поговорим о возможностях использования сервиса фирмы 1С – 1С:Директ-Банк на примере подключения к одному из крупнейших банков России АО Альфа-Банк.

11 Сентября 2021 1С:Бухгалтерия Загрузка выписок из Сбербанк Бизнес Онлайн в 1С — выгрузка заработной платы, загрузка реестра платежей.

Настройка обмена данными с банком в пошаговой инструкции.

11 Сентября 2021 1С:Бухгалтерия Подарки при приобретении ИТС уровня ПРОФ:

  1. 1 месяц консультаций *
  2. Обновление дополнительной базы
  3. 3 часа работы специалистов

* условия предоставления подарков уточняйте у менеджера

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред.

3.0) сформировать отдельные «Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» по разным патентам (+ видео)?

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

25.11.2014 подписывайтесь на наш канал Индивидуальный предприниматель имеет два действующих патента по разным видам предпринимательской деятельности: торговля и услуги.

Как привязать разные патенты к первичным документам реализации для того, чтобы сформировать две отдельных «Книги доходов» по каждому из патентов? Действующие патенты индивидуального предпринимателя указываются в регистре сведений Патенты, доступ к которому осуществляется по одноименной гиперссылке в настройках учетной политики.

Действующие патенты индивидуального предпринимателя указываются в регистре сведений Патенты, доступ к которому осуществляется по одноименной гиперссылке в настройках учетной политики.

Если какой либо из документов (Отчет о розничных продажах, Реализация товаров и услуг) отражает продажу товаров, работ, услуг, в рамках предпринимательской деятельности, отнесенной к патентной системе налогообложения, то в поле Патент необходимо включить флаг и указать один из действующих патентов.

Запись в регистр налогового учета Книга учета доходов (патент) вносится при одновременном выполнении двух условий: зарегистрирована реализация, соответствующая определенному патенту, и получена оплата от покупателя по этой реализации. Доступ к отчету Книга доходов по патенту осуществляется по одноименной гиперссылке из группы Отчеты для ИП раздела Отчеты. В форме отчета необходимо последовательно выбрать каждый патент и сформировать две отдельные Книги доходов по патенту.

Подробнее смотрите видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.37.25). Темы: , , , , Рубрика: , , Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать Сокращение штата Были ли сокращения в вашей компании с начала 2021 года?

Да, штат сокращали. Нет, в нашей компании сокращений не было.

В нашей фирме выросла штатная численность сотрудников. 17 сентября 2021 года — 7 октября 2021 года — 1C:Лекторий: 16 сентября 2021 года (среда, начало в 12.00) — 1C:Лекторий: 17 сентября 2021 года (начало в 12.00) — Обучение пользователей продуктов 1С Другие сайты 1С

«1С:ЗУП 8» (ред.

3): как изменить налоговый статус сотрудника (+ видео)?

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

18.06.2018 подписывайтесь на наш канал Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.6. Любой нерезидент РФ, будь то:

  1. Беженец или получивший временное убежище на территории РФ; Гражданин страны — участника Договора о ЕАЭС;
  2. Нерезидент, работающий по найму на основании патента,
  3. Участник программы по переселению соотечественников;
  4. Член экипажа судна, зарегистрированного в Российском международном реестре судов;
  5. Высококвалифицированный иностранный специалист;

спустя 183 дня пребывания на территории РФ приобретает статус налогового резидента РФ.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 изменение налогового статуса регистрируется в карточке сотрудника по ссылке Налог на доходы. В поле Cтатуc следует установить Резидент, а в поле Установлен с дату изменения статуса. По кнопке ОК программа выдает запрос о подтверждении изменения статуса, на который следует ответить нажатием кнопки Изменился статус налогоплательщика.

По кнопке ОК программа выдает запрос о подтверждении изменения статуса, на который следует ответить нажатием кнопки Изменился статус налогоплательщика. По ссылке История изменения статуса налогоплательщика можно ознакомиться с датами изменения статусов.

См. также: Темы: , , , Рубрика: , , Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать Сокращение штата Были ли сокращения в вашей компании с начала 2021 года? Да, штат сокращали. Нет, в нашей компании сокращений не было.

В нашей фирме выросла штатная численность сотрудников. 17 сентября 2021 года — 7 октября 2021 года — 1C:Лекторий: 16 сентября 2021 года (среда, начало в 12.00) — 1C:Лекторий: 17 сентября 2021 года (начало в 12.00) — Обучение пользователей продуктов 1С Другие сайты 1С

Как добавить патент в 1с 8.3

› Индивидуальный предприниматель имеет два действующих патента по разным видам предпринимательской деятельности: торговля и услуги.

Как привязать разные патенты к первичным документам реализации для того, чтобы сформировать две отдельных «Книги доходов» по каждому из патентов? Действующие патенты индивидуального предпринимателя указываются в регистре сведений Патенты, доступ к которому осуществляется по одноименной гиперссылке в настройках учетной политики.

Если какой либо из документов (Отчет о розничных продажах, Реализация товаров и услуг) отражает продажу товаров, работ, услуг, в рамках предпринимательской деятельности, отнесенной к патентной системе налогообложения, то в поле Патент необходимо включить флаг и указать один из действующих патентов.

Запись в регистр налогового учета Книга учета доходов (патент) вносится при одновременном выполнении двух условий: зарегистрирована реализация, соответствующая определенному патенту, и получена оплата от покупателя по этой реализации. Доступ к отчету Книга доходов по патенту осуществляется по одноименной гиперссылке из группы Отчеты для ИП раздела Отчеты.

В форме отчета необходимо последовательно выбрать каждый патент и сформировать две отдельные Книги доходов по патенту.

Подробнее смотрите видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.37.25). Либо только в периоде фактического получения, в этом случае, если предприниматель ведет несколько видов деятельности, требуется указать тот вид деятельности, по которому происходит такой тип включения. И последнее, что настраиваем на этой закладке — учет расходов.

В открывшемся по кнопке окне видим список событий, при которых признаются материальные расходы. Дополнительно можно отметить условие «Получение дохода от реализации», в таком случае выбираем еще и период признания материальных расходов. Заполнение закладок «НДС», «Запасы» и «Затраты» аналогично заполнению учетной политики для организаций на ОСН, которое рассмотрено в статье Настройка учетной политики в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 для организаций на ОСН.

Единственное — способ оценки МПЗ может быть только «ФИФО». Далее переходим на закладку «Патенты», где щелкнув по одноименной кнопке, добавляем патент и его срок.

В нашем примере патент на ветеринарные услуги получен на год. Затем на закладке «УСН» выбираем добавленный патент в строку «Основной порядок отражения авансов от покупателя для целей налогообложения». После проведенной настройки в документах реализации и поступления денежных средств можно будет выбирать указанный патент.

Про настройку ип на основе патента в 1С Бухгалтерия 8 ред.

3 читайте здесь. Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях Для ип на основе патента в 2013 году предложена отдельная система налогообложения, регулируемая главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.Виды деятельности, которые могут быть переведены на патент, указаны в в п.2 статьи 346.43 НК РФ.

Нап… . Второе обязательство, которое возникает у предпринимателя – это правильное отражение фактов хозяйственной деятельности в разрезе патентов. Ведь от этого зависит корректное формирование налоговой базы, а значит, и размера самого налога.

При установленном флажке доступны для выбора варианты учета: только по количеству и по количеству и сумме. Флажок

«Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета»

может быть установлен на начальном этапе эксплуатации системы, когда еще не введены или не выверены остатки материально-производственных запасов, а бухгалтеру уже необходимо вводить в программу документы отгрузки или списание материалов в производство. Он становится доступен тогда, когда учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся в этой программе.

Положение «Упрощенный» позволяет вести все кадровые данные в справочнике «Сотрудники».

А при установке переключателя в положении «Полный» меняется интерфейс в части раздела «Сотрудники и зарплата»: появляется возможность ввода документов «Приемы на работу», «Кадровые переводы» и «Увольнения», а также программа дает возможность при необходимости сформировать кадровые документы на основании уже введенных в справочник «Сотрудники» данных. Это делается при помощи кнопки «Сформировать кадровые документы», которая становится доступна в положении переключателя «Полный».

Итак, мы освоили начальный и очень важный этап работы с программой 1С Бухгалтерия Предприятия, который необходимо пройти прежде чем настраивать особенности учетной политики — настройки параметров учета. Итак, выбрав другой вид организации, замечаем прибавление кнопок в разделе «Учетная политика», касающихся систем налогообложения. Так как индивидуальный предприниматель помимо общей и упрощенной системы налогообложения может находиться и на патентной, и на ЕНВД.

Если индивидуальный предприниматель применяет ОСН, то появляется закладка «Доходы и расходы ИП».

Здесь нужно определить основной вид деятельности, выбирая из одноименного справочника.

При необходимости сроки можно указывать в договорах с контрагентами. В таком случае программа будет считать сроки, указанные в договорах, более приоритетными, чем настроенные на этой закладке.

Данные настройки используются для группы отчетов «Отчеты руководителя», найти которые можно в разделе «Учет, налоги, отчетность». Отчеты по задолженности расчетов делятся на две группы: Расчеты с покупателями:

  1. Задолженность покупателей по договорам;
  2. Задолженность покупателей;
  3. Задолженность покупателей по срокам долга.
  4. Динамика задолженности покупателей;

Расчеты с поставщиками:

  1. Задолженность поставщикам по договорам;
  2. Задолженность поставщикам по срокам долга.
  3. Задолженность поставщикам;
  4. Динамика задолженности поставщикам;

В данной программе имеются широкие функциональные возможности для составления всех форм отчетности, начиная регламентированной и заканчивая управленческой.

Также 1С Бухгалтерия позволяет настраивать формы отчетности, создавая такие таблицы, которые будут максимально эффективны для определенного вида бизнеса и будут способствовать принятию эффективных управленческих решений. Информационная система 1С Бухгалтерия позволяет также получать доступ к данным из любой точки земного шара, где есть Интернет. В результате бизнес становится более мобильным, решения принимаются более оперативно, а значит, возрастает и конкурентоспособность бизнеса.

Таким образом, 1С Бухгалтерия решает задачу повышения прозрачности и контролируемости бизнеса без значительного увеличения временных затрат. Преимущества патентной системы в том, что ип на основе патента может не использовать контрольно-кассовую технику и выдавать вместо этого квитанцию или товарный чек. Минус патентной системы в том, что патент нельзя уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, как это можно делать на системах УСНО или ЕНВД.

ип на основе патента в 1 С Бухгалтерия 8 ред. 2 Программа 1С Бухгалтерия 8, ред.

2.0, как и 3.0, дает возможность вести учет индивидуальным предпринимателям на патенте.

Это реализовано с версии 2.0.39.5. Сначала нужно провести настройку программы. В нашем примере ИП Иванов будет оказывать ветеринарные услуги на патенте.

Заходим в учетную политику (через закладку «Предприятие» или верхнее меню «Предприятие» пункт «Учетная политика организаций»). И на закладке «Общие сведения» ставим галочку, что индивидуальный предприниматель применяет УСН на основе патента.

В предыдущих статьях, посвященных настройкам учетной политики, рассматривались настройки для юридического лица при разных системах налогообложения.

Не хочется никого обижать, оставляя без внимания, поэтому в данной статье мы рассмотрим, как будет выглядеть настройка учетной политики для индивидуального предпринимателя. Итак, выбрав другой вид организации, замечаем прибавление кнопок в разделе «Учетная политика», касающихся систем налогообложения. Так как индивидуальный предприниматель помимо общей и упрощенной системы налогообложения может находиться и на патентной, и на ЕНВД.

Если индивидуальный предприниматель применяет ОСН, то появляется закладка «Доходы и расходы ИП».

Здесь нужно определить основной вид деятельности, выбирая из одноименного справочника.

Параллельно из этой формы можно создать необходимый вид, указав характер деятельности и перечень номенклатурных групп.

Данные этого справочника нужны при формировании «Книги учета доходов и расходов предпринимателя» Если предприниматель осуществляет несколько видов деятельности, то в позиции «Книга учета доходов и расходов ведется по нескольким видам деятельности» необходимо поставить флажок.

Тогда гиперссылка «Все виды деятельности» становится активной, переходим по ней и заполняем справочник.

Ниже по кнопке «Учет доходов» можно настроить, когда авансы будут включаться в доходы. На выбор предлагается либо включать в момент реализации, то есть признание дохода происходит в том периоде, когда происходит реализация.

Либо только в периоде фактического получения, в этом случае, если предприниматель ведет несколько видов деятельности, требуется указать тот вид деятельности, по которому происходит такой тип включения. И последнее, что настраиваем на этой закладке — учет расходов.

В открывшемся по кнопке окне видим список событий, при которых признаются материальные расходы.

Дополнительно можно отметить условие «Получение дохода от реализации», в таком случае выбираем еще и период признания материальных расходов. Заполнение закладок «НДС», «Запасы» и «Затраты» аналогично заполнению учетной политики для организаций на ОСН, которое рассмотрено в статье Настройка учетной политики в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 для организаций на ОСН. Единственное — способ оценки МПЗ может быть только «ФИФО».

На закладке «Патенты и ЕНВД» отмечаем флажками, есть ли совмещение с патентной системой налогообложения или с ЕНВД, и если есть, то выбираем базу распределения расходов по видам деятельности. При постановке флажка в позиции

«Предприниматель применяет патентную систему налогообложения»

активизируется гиперссылка «Патенты» и можно создать патенты по кнопке. Следующая закладка «Страховые взносы», на ней видим фонды в которые предприниматель обязательно уплачивает взносы — это ПФР и ФФОМС.

Отмечаем флажком ФСС, если предприниматель добровольно вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Это что касается индивидуального предпринимателя, применяющего ОСН, если система налогообложения упрощенная, то настройка будет выглядеть следующим образом.

Можем заметить, что закладка «УСН» соответствует закладке «УСН» при настройке учетной политике для организаций, так же как и закладки «Запасы» и «Затраты», поэтому при необходимости обращаемся к статье Настройка учетной политики в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 для организаций на УСН. При изменении системы налогообложения на закладке «Патенты и ЕНВД» появился метод распределения расходов и изменился выбор базы распределения расходов по видам деятельности.

При выборе патентной системы налогообложения появляется закладка «Патенты», необходимая для заполнения одноименного справочника. Если выбираем только ЕНВД, то остаются три основные закладки, о заполнение которых говорилось выше. Автор статьи: Кристина Саввина Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новых материалов Данные этого справочника нужны при формировании «Книги учета доходов и расходов предпринимателя» Если предприниматель осуществляет несколько видов деятельности, то в позиции «Книга учета доходов и расходов ведется по нескольким видам деятельности» необходимо поставить флажок. Тогда гиперссылка «Все виды деятельности» становится активной, переходим по ней и заполняем справочник.

Ниже по кнопке «Учет доходов» можно настроить, когда авансы будут включаться в доходы.

На выбор предлагается либо включать в момент реализации, то есть признание дохода происходит в том периоде, когда происходит реализация. Также на этой закладке имеются флажки, устанавливая (или снимая) которые, можно управлять настройками аналитики к счету 41.12

«Товары в розничной торговле в НТТ по продажной стоимости»

, а также к счету 42.02 «Торговая наценка в НТТ». К ним относятся, к примеру, такие сервисные услуги как ремонт мебели, пошив и ремонт изделий из кожи, меха и тканей, ремонт обуви, услуги ветеринара и многое другое.

Это означает, что аналитический учет товаров по этим счетам ведется всегда в разрезе складов. Даже если на закладке «Запасы» отключить флажок «по складам» — на этих счетах он все равно останется. Установка флажка «По номенклатуре (обороты)» подключит к счету 41.12 «Товары в розничной торговле в НТТ по продажной стоимости» субконто «Номенклатура», причем оборотное, т.е.

Таким образом, если для «патентных» сотрудников создать отдельные должности, установить в них флажок «Фармацевтическая должность» и перевести на такую должность, то расчет взносов будет выполняться по пониженному тарифу.

По умолчанию все флажки установлены.

Обычно патент выдается на срок от года до пяти, а затем его требуется продлять, переоформляя заново.

Далее в закладке «УСН» в строке «Основной порядок отражения авансов от покупателя для целей налогообложения» нужно выбрать патент, который добавили перед этим. Параллельно из этой формы можно создать необходимый вид, указав характер деятельности и перечень номенклатурных групп.

Чтобы узнать первыми о новых публикациях подписывайтесь на обновления блога и на Ваш e-mail будут приходить уведомления о новых публикациях: или вступайте в наши группы в социальных сетях, где все статьи также регулярно публикуются: С уважением, Герасимов Дмитрий! Если Вам понравилась публикация, Вы можете сохранить ссылку на неё на своей странице в социальных сетях. Если хотя бы одна из организаций базы данных ведет производственную деятельность, то на закладке «Производство» необходимо установить флажок «Ведется производственная деятельность», а также нужно задать тип плановых цен, которые будут по умолчанию подставляться в производственные документы, т.к.

Переключатель «Ведется кадровый учет» задает степень детализации кадрового учета в бухгалтерской программе.

Установка флажка «Учет движения денежных средств ведется по статьям движения денежных средств» добавляет оборотное субконто «Статьи движения денежных средств» к счетам учета денежных средств:

  1. 50 «Касса»;
  2. 55 «Специальные счета в банках».
  3. 52 «Валютные счета»;
  4. 51 «Расчетные счета»;

При установленном флажке гиперссылка на справочник «Статьи движения денежных средств» становится активной, и при щелчке на нее откроется справочник: Движения по статьям денежных средств используются для автоматического формирования формы №4 «Отчет о движении денежных средств».

Исключение составляют следующие виды деятельности: услуги пассажирского железнодорожного, воздушного и грузового видов транспорта, ломбардная деятельность, коммунальные и санаторно-оздоровительные услуги, услуги связи, учреждений культуры, туроператоров и турагентов, услуги нотариуса и адвоката, финансового посредника, рекламные и страховые услуги. Перейти на систему работы на основе патента может любой ИП, чья деятельность не является исключением. Для этого ему необходимо подать заявление в налоговую инспекцию и через десять дней уже можно работать по новой системе.

От правильности настройки параметров учета зависит правильность ведения бухгалтерского учета в системе. Сегодня целый день бился с этой связкой.

Есть ИП на УСН (доходы) + Патент. Всё делаю в БП 3.0 (последней на сегодня версии конфигурации — 3.0.43.123).

Пытался сделать документ реализации, в котором бы были товары (по УСН) и услуги (по патенту). На самом деле — всё равно как это смешивать, самое главное — одним документом. Продаю товара на 4’000 (проставлен счёт доходов 90.01.1

«Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»

) и услуги на 10’000 (проставлен счёт доходов 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения»).

Если проставлен «Доходы в УСН» — «УСН», то 10’000 попадает на забалансовый счёт «УСН.01» — «Расчеты с покупателями по деятельности ЕНВД» (остальные проводки не пишу — они идентичные и для УСН, и для патента).

Формируем приход денежных средств, закрываем месяц. Формируем КУДиР. Неправильно установленный флажок может привести к ошибкам в информационной базе. Поэтому к каждому параметру нужно отнестись очень внимательно и настроить все в соответствии с учетной политикой организации до начала работы системы.

Для того, чтобы настроить основные параметры для работы с программой, необходимо перейти в раздел «Справочники и настройки учета» и в панели навигации выбрать пункт «Настройка параметров учета». Откроется форма для установки основных констант. Системы налогообложения Флажками «Применяемые системы налогообложения» отмечаются системы, которые будут доступны для организаций, учет по которым будет вестись в этой базе.

Получаем доход в 4’000 и такую запись в КУДиР Поступление в кассу: оплата от покупателя «Покупатель» по договору «С покупателем». Оплата на сумму 10000,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД.

Формируем книгу доходов по патенту — и она пустая.

Если проставлен «Доходы в УСН» — «Патент», то все 14’000 попадают на забалансовый счёт «УСН.03» — «Расчеты с покупателями по деятельности на патенте». Формируем приход денежных средств, закрываем месяц.

Формируем КУДиР. Доходов нет вообще. Формируем книгу доходов по патенту — там все 14’000. Так что — или я не понимаю, как надо совместить в одном документе продажу и по патенту, и по УСН; или — по каким-то причинам — это совмещать нельзя.

И в том и в другом случае — буду говорить бухгалтерам, что по каждому виду деятельности — свой документ.

Здесь оставляю для памяти. Статья написана по материалам сайтов: lic-r.ru, xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai, piv-zapravka.ru. »

Отличная статья 0 Помогла статья?

Оцените её

Загрузка. Юристы.ру © 2018–2021 – Юристы по административным вопросам Перепечатка материалов разрешена только с указанием первоисточника Adblockdetector

Как оформить патент в 1С:Бухгалтерия?

В статье рассмотрим вопросов касающийся оформления патента в 1С:Бухгалтерия 3.

Согласно главе 26.5 НК РФ, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют ряд видов деятельности, имеют право использовать патентную систему налогообложения.

Ознакомьтесь с видео-версией данной статьи: Переход на данную систему и возврат на другие налоговые режимы осуществляется добровольно. Особенность ее заключается в том, что она является единственным режимом, по которому не требуется сдавать декларацию, а сумма налоги определяется сразу при оплате самого патента.

Предприниматель уплачивает фиксированную сумму за год и освобождается от других налогов.

К видам деятельности по патенту чаще всего относится общепит, мелкие услуги, розница.

В зависимости от региона виды деятельности могут быть расширены. Сокращать список, который приведет в налоговом кодексе нельзя.

Также предприниматель имеет право приобрести несколько патентов на те виды деятельности, которыми он занимается. Существует ограничение по штату работников для того, что применять патент. Среднесписочная численность не должна быть более 15 человек.

Также согласно главе 26.5 НК не запрещается совмещать патент с другими системами налогообложения.

Патент выдается с любой даты, на срок от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. После того как предпринимать подал заявление налоговая в течении 5 дней обязана выдать патент или сообщить об отказе в выдаче. Постановка на учет предпринимателя, который собирается применять патентную систему, будет осуществляться налоговым органом, куда он обратился с заявлением.

Далее перейдем к выполнению действий в информационной базе для получения патента.

Сформируем заявление на получение патента в 1С.

Для этого перейдем в раздел “Главное” и выберем пункт “Налоги и отчеты”. Далее в шапке выбираем индивидуального предпринимателя, если в базе присутствуют другие организации и у него должна быть установлена галочка “Патент”.

В нашем случае патент будет применяться совместно с основной системой налогообложения.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+